Santiago, 26 de agosto de 2011
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Empresas La Polar S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 806
HECHO ESENCIAL
Responde OF. 21.675 de fecha 19 de agosto de 2011
De nuestra consideración:
En respuesta a su oficio N° 21.675 de fecha 19 de agosto de 2011, en el cual nos solicita una serie de aclaraciones respecto del hecho esencial enviado con fecha 15 de agosto de 2011, informamos lo siguiente:
1. En relación con el monto de la cartera comprometida en el incremento de deudores repactados unilateralmente (51.348), respecto de lo informado en Hecho Esencial del 17 de junio del presente, informamos, en cifras aproximadas, lo siguiente:
El monto de dicha cartera de 51.348 clientes, asciende a la suma de MM$ 30.017. Por su parte la provisión asociada a ésta asciende a MM$ 27.582, lo que representa un 92% del valor total de la misma. Este monto se encuentra incluido en los resultados del informe elaborado por el señor William Sherrington, el que fuera informado oportunamente a esa Superintendencia.
2. La situación de los 66.000 clientes no considerados en la propuesta inicial, que presentan alguna renegociación potencialmente unilateral, y sus efectos financieros, son, en cifras aproximadas, los siguientes:
De los 66.000 clientes informados, sólo 30.000 son deudores vigentes. Estos tienen una deuda promedio de $595.000, que representa una deuda total de MMS$ 17.000. La provisión asociada a esta cartera, asciende a MM$ 4.400, lo que corresponde a un 26% de la misma. El saldo de 36.000 clientes, no mantienen deuda alguna en la actualidad, o fueron debidamente castigados, en su oportunidad.
Adicionalmente, la empresa se encuentra estudiando una propuesta de regularización para los 66.000 clientes informados, la que será comunicada oportunamente.
El efecto financiero final del proceso de regularización de estos clientes, se conocerá una vez concluido el mismo, dependiendo de la forma de renegociación a la que opten dichos clientes, los pagos que se reciban de su parte y las nuevas colocaciones que se realicen, información que será entregada en forma oportuna por la compañía.
Membrete: Casa Matriz : Av. Pate. Eduardo Frei Montalva N° 520 – Renca – Santiago – Chile
Teléfono : (56-2) 383 3000 – Fax : (56-2) 383 3025 – www.lapolar.cl
3. Con relación a la regularización de deuda por MM$ 2.400 informada en el hecho esencial de fecha 15 de agosto, señalamos:
Respecto de la cifra de MM$ 2.400 informada con fecha 15 de agosto, señalamos que esta corresponde a convenios de pago y renegociaciones, encontrándose la empresa en proceso de evaluación de las mismas, razón por la cual, sus efectos serán informados oportunamente.
4. En relación con el status, montos y provisiones asociados a los 511.902 casos detectados que presentan algún tipo de renegociación, informamos, en cifras aproximadas, lo siguiente:
De los 511.902 clientes, sólo 121.965 son deudores vigentes. Estos tienen una deuda promedio de $394.000, la que representa una deuda total de MM$ 46.000. La provisión asociada a esta cartera asciende a MM$ 9.000, lo que corresponde a un 19,6% de la misma. El saldo de 389.672 clientes, no mantienen deuda alguna en la actualidad, o fueron debidamente castigados, en su oportunidad.
5. Sobre de la información de prensa aparecida con fecha 17 del presente, respecto de la evaluación que se estaría efectuando respecto de la venta del “Bono Subordinado” del Patrimonio Separado (PS) N° 22, informamos lo siguiente:
El próximo 29 de agosto se realizará la junta de tenedores de bonos securitizados, de la serie preferente del PS N° 22, para resolver si se acelera el pago de dicha serie de Bonos.
Según informó la propia securitizadora, en la junta celebrada el pasado 16 de agosto, al día 12 del mismo mes, producto de la detención del proceso de revolving y de la ejecución de una boleta de garantía, se había acopiado un monto de MM$ 31.791, de un total adeudado de MM$ 34.500. En consecuencia, al 29 de agosto, el monto correspondiente al pago de la serie preferente, debiera encontrase íntegramente disponible en la caja de la Securitizadora. La compañía estima probable que los tenedores preferentes del PS N° 22 voten la aceleración del pago de éste. El procedimiento de aceleración considera que, una vez acordado el prepago, se debe comunicar al DCV para que este prepare el proceso a través del banco pagador. El plazo mínimo para la ejecución del pago es de 5 días hábiles, por lo que éste podría ocurrir el próximo 5 de septiembre.
Una vez prepagada la serie preferente, de acuerdo con el contrato, se debieran iniciar los trámites de liquidación del bono subordinado. No obstante lo anterior, la compañía se encuentra analizando otras opciones con relación a dichos valores.
Saluda atentamente a usted.
César Barros Montero
Presidente
Empresas La Polar S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0fd9ca0167d26dcae5dd0a5e0abf65d3VFdwQmVFMVVRVFJOUkVWNVRtcFJORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909